预决算公开

2021年公海赌赌船官网710部门决算报告

发布时间:2022-09-27 10:42 编辑:网络中心 浏览量:

2021公海赌赌船官网710部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

公海赌赌船官网7102021 年度总收入18,210.04 万元,其中本年收入11,502 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入4,349.47 万元,比上年决算数增加946.14万元,增长27.8%。主要变动情况:一是2021年比2020年增加了人员定额补助及财政统发退休人员经费,二是2021年比2020年增加了教学实训室设备购置下拨专项经费,故相应收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

5.事业收入7,124.46 万元,比上年决算数增加1,569.97万元,增长28.3%。主要变动情况:一是2021年比2020年在校生增加了1875人,二是继续教育学院(茂名农林干部培训中心)的培训收入上缴财政后返还到事业收入,故相应收入增加。

6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

8.其他收入28.07 万元,比上年决算数增加20.35万元,增长263.6%。主要变动情况:2021年比2020年利息收入有所增加。

(二)年度支出总体情况

公海赌赌船官网7102021 年度总支出18,210.04 万元,其中本年支出7,001.6 万元。具体情况如下:

1.基本支出4,255.9 万元,比上年决算数增加1,700.74万元,增长66.6%。主要变动情况:2021年比2020年在校生人数及教职工人数同比增加后,人员经费和公用经费相应增加,相应的教学经费也增加。

2.项目支出2,745.7 万元,比上年决算数增加2,123.26万元,增长341.1%。主要变动情况:一是2021年学生奖助学金项目资金支出为480.14万元,比2020年增加144.64万元;二是我院科研项目资金支出为34.78万元,比2020年增加21.3万元;三是2021年财政专项资金支出为2230.78万元,比2021年增加1957.33万元。

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2021 年度财政拨款收入说明

公海赌赌船官网7102021 年度财政拨款收入合计4,349.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,349.47 万元,比上年决算数增加946.14 万元,增长27.8%;主要变动情况:一是2021年比2020年增加了人员定额补助及财政统发退休人员经费,二是2021年比2020年增加了教学实训室设备购置下拨专项经费,故相应收入增加 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平。

(二)2021 年度财政拨款支出说明

公海赌赌船官网7102021 年度财政拨款支出合计2,938.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,938.4 万元,比年初预算数增加2,938.4 万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:我单位不是财政统发单位,资金来源是财政补助二类拨付和自筹资金,所以按当年实际财政年初预算数填写 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平。

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公海赌赌船官网7102021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) (其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ;公务用车运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比)

2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0% ;公务接待费支出0万元,占0.0% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于公务出行。我部门公务用车保有量与国有资产占有量不一致原因是:购买的车辆经费来源于校内自筹经费支出,不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0 万元,主要用于 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。无。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--%(基数为0,不可比)。 主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

(二)政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额2,131.24 万元,其中:政府采购货物支出1,796.4 万元、政府采购工程支出292.12 万元、政府采购服务支出42.72 万元。授予中小企业合同金额731.95万元,占政府采购支出总额的34.3%,其中:授予小微企业合同金额711.29万元,占授予中小企业合同金额的97.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.5%

(三)国有资产占用情况

截至2021 1231日,本单位 共有车辆2 辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。目前,市财政局绩效科每年均要求市直单位开展部门整体绩效自评,二级单位无要求。重点项目绩效自评由市财政局绩效评价科选检。

绩效自评结果。无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。


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